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Trabajos de Auditoría Interna
Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control interno de la EDTMEA por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2025"
Auditoría de confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de control interno de la EDTMEA por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2025
Seguimiento EDTMEA AI SG 01-2025
Seguimiento EDTMEA AI SG 02-2025
Relevamiento de Información Específica Cuentas por Cobrar
Relevamiento de Información CSCI
Relevamiento Información Específica SEGURO
POA 2025 REFORMULADO
Informe Semestral_1° de enero al 30 de junio de 2025
Relevamiento de Información General de la EDTMEA
Relevamiento de información Específica de Ingresos EDTMEA
Planificación Estratégica 2026-2028_POA_2026_UAI
Resúmenes Ejecutivos
Estados Financieros
Plan Operativo Anual (2025) POA
Informe Anual de Actividades
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6 de abril
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